Пояснительная записка «О результатах проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в Смоляниновском городском поселении за 2016г»

Версия для печати
Дата документа: 
14.12.2015

 

В соответствии с постановлением администрации Смоляниновского городского поселения №76 от 14.12.2015 г «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» подготовлена информация об итогах проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в Смоляниновском городском поселении за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.

1. Плановые проверки.

Согласно утвержденному плану контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля на 2016 г постановлением администрации Смоляниновского городского поселения №08/1 от 20.02.2016 г «Об утверждении плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в Смоляниновском городском поселении на 2016 г» было проведено две проверки на общую сумму – 5518290,55 рублей. Проверки проводились по предоставленным документам:

1.1 Администрация Смоляниновского городского поселения

Период проверки: 01.01.2015 г – 31.12.2015 г

Сумма проверенных средств: 3387185,44 рублей

Цель и основания проверки: расходования бюджетных средств Смоляниновского городского поселения на реализацию подпрограммы «Содержание и ремонт подъездных путей и придомовых территорий МКД Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы» муниципальной программы «Модернизация дорожной сети Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы» администрацией Смоляниновского городского поселения.

Срок проведения проверки: 06.04.2016 г -13.04.2016 г

Выявлено нарушений:

1. Произведенные в проверяемом периоде расходы в целом соответствуют целям и задачам Подпрограммы.

2. Установлены нарушения порядка применения бюджетной классификации, в ходе проверки нарушения были устранены.

1.2 Муниципальное казенное учреждение Административно – хозяйственное управление Смоляниновского городского поселения

Период проверки: 01.01.2015 г – 31.12.2015 г

Сумма проверенных средств: 2131105,11 рублей

Цель и основания проверки: ведение бухгалтерского учета по расчетам с поставщиками в МКУ АХУ Смоляниновского городского поселения

Срок проведения проверки: 08.10.2016 г -15.10.2016 г

Выявлено нарушений:

1. Договора с поставщиками заключены и отвечают требованиям Гражданского Кодекса РФ, содержат все необходимые обязательные реквизиты.

2. На счетах бухгалтерского учета отражены реальная дебиторская и кредиторская задолженность.

3. Несоответствие данных в счетах поставщиков данным учета МКУ АХУ Смоляниновского городского поселения не установлено.

Должностные лица осуществившие проверки:

главный специалист 2 разряда администрации Смоляниновского городского поселения – Е. В. Мухомедярова.

ведущий специалист 14 разряда муниципального казенного учреждения «Административно хозяйственного управления Смоляниновского городского поселения» – И. А. Понкратенко.

Рабочие места должностных лиц осуществляющих контрольные мероприятия обеспечены материальными ресурсами: компьютер, принтер, бумага, связь, калькулятор, необходимыми канцелярскими принадлежностями. Для проведения контрольных мероприятий дополнительных затрат не осуществлялось.

 

Главный специалист 2 разряда администрации Смоляниновского городского поселения _______________ Е. В. Мухомедярова

Ведущий специалист 14 разряда муниципального казенного учреждения «Административно хозяйственного управления Смоляниновского городского поселения» _______________ И. А. Понкратенко